Faktúra č. DF/19/0236

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0236
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačiareň Canon i-SENSYS-škola
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 402,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 123/19
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
123/19 Hlavná činnosť. Na základe Vami predloženej ponuky na dodávku výpočtovej techniky objednávame si u Vás: - 1 ks - tlačiareň Canon i-SENSYS Cena dodávky celkom cca 400 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TRYNET-Ing.Zatroch Julius 35413549 0,00 € 14.10.2019 18.10.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť