Faktúra č. DF/19/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis.práce za 3.Q 2019-HČ
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 003/19
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť