Faktúra č. DF/19/0234

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0234
  • Popis fakturovaného plnenia: Notebook-HP 250-škola
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 643,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 119/19
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
119/19 Hlavná činnosť. Na základe Vami predloženej ponuky na dodávku výpočtovej techniky objednávame si u Vás: - 1 ks - Notebook HP 250 - Core i5 7200 U - rozšírenie záruky na 2 roky. Cena dodávky celkom 640 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TRYNET-Ing.Zatroch Julius 35413549 0,00 € 08.10.2019 18.10.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť