Faktúra č. DF/19/0209

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0209
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia priestorov školy
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 111/19
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov školy ŠOŠP Svit(budova A-miestnosť č.210-osy). Stredná odborná škola 37947541 DDD Servis Hriva 17282900 0,00 € 23.09.2019 25.09.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť