Faktúra č. DF/19/0208

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0208
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby-škola
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 20,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 113/19
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 2 ks- MITIA tekuté mydlo - 9 ks- toaletný papier-kotúč veľký. Cena objednávky cca 20 eur. Stredná odborná škola 37947541 TATRAMETAL PP, s.r.o. 44932766 0,00 € 15.09.2019 25.09.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť