Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0173
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2019-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 07.08.2019
- Celková hodnota: 543,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /19
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť