Faktúra č. DF/19/0168

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0168
  • Popis fakturovaného plnenia: Odvoz odpadu veľkoobj.kontajnerom-škola
  • Dátum doručenia: 06.08.2019
  • Celková hodnota: 440,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 095/19
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
095/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks veľkoobjemový kontajner na pondelok 8.7.2019 o 8.00 hod. Kontajner prosíme pristaviť z východnej strany budovy SOŠ polytechnickej J.A. Baťu vo Svite (vstup do Arény Svit). Vývoz odpad Stredná odborná škola 37947541 Technické služby Mesta Svit 00186864 0,00 € 02.07.2019 05.07.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť