Faktúra č. DF/19/0148

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0148
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2019-ŠI,škola
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 829,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 025/19
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť