Faktúra č. DF/19/0130

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0130
  • Popis fakturovaného plnenia: Zástavy SR a EU-ŠI
  • Dátum doručenia: 21.06.2019
  • Celková hodnota: 47,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 087/19
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
087/19 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: - 1 x sada zástavy EÚ, SR 60x90. Stredná odborná škola 37947541 GAVYTEX-Zuzana Sedláková 46661930 0,00 € 13.06.2019 26.06.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť