Faktúra č. DF/19/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na o.v.-PE hadica matná
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 337,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 086/19
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
086/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 120 kg- hadica matná 350/50 obojstr.joniz. Cena objednávky cca 300 eur. Stredná odborná škola 37947541 Peter BARILLA-PE PLAST 32868669 0,00 € 10.06.2019 13.06.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť