Faktúra č. DF/19/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota: 524,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /19
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť