Faktúra č. DF/19/0108

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0108
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač poštových peňaž. poukazov-ŠI
  • Dátum doručenia: 27.05.2019
  • Celková hodnota: 11,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 078/19
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
078/19 Hlavná činnosť-školský internát. Objednávame si u Vás: - 600 ks poštových poukazov na účet. Stredná odborná škola 37947541 Slov.pošta 36631124 0,00 € 07.05.2019 16.05.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť