Faktúra č. DF/19/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: Pristavenie veľkoobjemového kontajnera-škola
  • Dátum doručenia: 17.05.2019
  • Celková hodnota: 156,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 077/19
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
077/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks veľkoobjemový kontajner na utorok 30.4.2019 o 8.00 hod. Kontajner prosíme pristaviť z východnej strany budovy SOŠ polytechnickej J.A. Baťu vo Svite (vstup do Arény Svit). Vybavuje: Ján Klembara, Stredná odborná škola 37947541 Technické služby Mesta Svit 00186864 0,00 € 25.04.2019 16.05.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť