Faktúra č. DF/19/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 128,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 074/19
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
074/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks-interiérové dvere-šírka 90cm - 1 ks zárubňa - 7 ks YPOR-ky - lepidlo. Stredná odborná škola 37947541 OBI SLOVAKIA, s.r.o. 48258946 0,00 € 08.04.2019 25.04.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť