Faktúra č. DF/19/0071

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: PE hadica matná-mater.na o.v.
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 296,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 067/19
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
067/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 100 kg- hadica matná 350/50 obojstr.joniz. Cena objednávky cca 252 eur. Stredná odborná škola 37947541 Peter BARILLA-PE PLAST 32868669 0,00 € 01.04.2019 09.04.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť