Faktúra č. DF/19/0069
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0069
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2019-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 851,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 024/19
- Dátum zverejnenia: 19.04.2019
- Poznámka: