Faktúra č. DF/19/0054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0054
  • Popis fakturovaného plnenia: Laborat. materiál-vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 20.03.2019
  • Celková hodnota: 262,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 057/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/19 Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás: - 1 bal filtračný papier kvalitatívny 110 mm, 1000 ks - 1 ks dusičnan strieborný p.a.,100 g - 1 ks dietyléter p.a., - 6 ks amoniak 26% vodný roztok p.a. 1l, - 1 ks Hydrogénftalát dras Stredná odborná škola 37947541 FISHER Slovakia, s.r.o. 36483095 0,00 € 25.02.2019 08.03.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť