Faktúra č. DF/19/0048

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0048
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava služ.auto Dacia Lodgy-HČ
  • Dátum doručenia: 12.03.2019
  • Celková hodnota: 660,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 060/19
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
060/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás opravu pravej poloosi na služobnom aute zn. Dacia Lodgy-PP 752 CV. Stredná odborná škola 37947541 Autocentrum Efekt-Martin Kubus 32854846 0,00 € 11.03.2019 14.03.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť