Faktúra č. DF/19/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava sl.auta Dacia Lodgy
  • Dátum doručenia: 20.02.2019
  • Celková hodnota: 271,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 055/19
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás výmenu manžiet na predných kolesách-auto zn. Dacia Lodgy. Stredná odborná škola 37947541 Autocentrum Efekt-Martin Kubus 32854846 0,00 € 14.02.2019 20.02.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť