Faktúra č. DF/19/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2019-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 1 464,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 024/19
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť