Faktúra č. DF/18/0265
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ham Ham, s.r.o.
- IČO: 46992154
- Adresa: Cintorínska 518/22, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0265
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov za 11/2018-O,V
- Dátum doručenia: 03.12.2018
- Celková hodnota: 1 099,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 116/18
- Dátum zverejnenia: 15.12.2018
- Poznámka: