Faktúra č. DF/18/0262

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0262
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-budova A
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 558,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 150/18
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150/18 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás periodické revízie a odborné skúšky VTZ v plynovej kotolni-budova A. Stredná odborná škola 37947541 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 0,00 € 26.11.2018 05.12.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť