Faktúra č. DF/18/0260

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0260
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na o.v.-PE hadica matná
  • Dátum doručenia: 23.11.2018
  • Celková hodnota: 365,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 131/18
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
131/18 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 60 kg- hadica matná 350/50 obojstr.joniz., - 50 kg-hadica matná 220/50 obojstr.joniz. Cena objednávky cca 275 eur. Stredná odborná škola 37947541 Peter BARILLA-PE PLAST 32868669 0,00 € 26.10.2018 06.11.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť