Faktúra č. DF/18/0240

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0240
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kopíriek, notebook-škola
  • Dátum doručenia: 06.11.2018
  • Celková hodnota: 476,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 139/18
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
139/18 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás opravu: - multifunk.OKI, - kopírky Canon iR2430, - Notebooku HP 4330s. Stredná odborná škola 37947541 OPTIMA-Ing.Schneider 10720014 0,00 € 05.11.2018 13.11.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť