Faktúra č. DF/18/0231

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0231
  • Popis fakturovaného plnenia: Výroba 13 ks pečiatok-škola
  • Dátum doručenia: 02.11.2018
  • Celková hodnota: 282,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 118/18
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
118/18 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - výrobu pečiatok (aj so strojčekmi) podľa priloženého vzoru. Celkový počet: 13 ks. Stredná odborná škola 37947541 TATRANSKÁ,s.r.o 36706230 0,00 € 08.10.2018 12.10.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť