Faktúra č. DF/18/0170

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0170
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn 7/2018-ŠI,škola
  • Dátum doručenia: 08.08.2018
  • Celková hodnota: 1 245,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 016/18
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/18 Trvalá objednávka na rok 2018-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás odber plynu na rok 2018. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 0,00 € 12.01.2018 25.01.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť