Faktúra č. DF/18/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2018-ŠI,škola
  • Dátum doručenia: 06.07.2018
  • Celková hodnota: 859,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/18
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť