Faktúra č. DF/18/0128

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: PE-hadica matná-o.v.
  • Dátum doručenia: 25.06.2018
  • Celková hodnota: 133,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 084/18
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
084/18 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 50 kg- hadica matná obojstranne jonizov. 350/50. Cena objednávky cca 126 eur. Stredná odborná škola 37947541 Peter BARILLA-PE PLAST 32868669 0,00 € 04.06.2018 14.06.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť