Faktúra č. DF/18/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota: 87,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 081/18
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
081/18 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 4 ks -rúra PVCU df 125x3,2x1000mm, kanál., - 1 ks -presuvka PVCU d 125, kanál., - 1 ks- odbočka PVCU d 125/110-45 st.,kanál., - 2 ks -prechod liatina-PVCU d 125+tesnenie, - 1 ks -prechod liatina-PVCU d 110+tesnenie, Stredná odborná škola 37947541 Tatragas, Ing. Rudolf Škovira 17119821 0,00 € 29.05.2018 07.06.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť