Faktúra č. DF/18/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 16.05.2018
  • Celková hodnota: 149,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 026/18
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť