Faktúra č. DF/18/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 03.05.2018
  • Celková hodnota: 268,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 073/18
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
073/18 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás periodické revízie a odborné skúšky VTZ v plynovej kotolni- budova ŠI+PČ-ul.SNP 1. Stredná odborná škola 37947541 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 0,00 € 24.04.2018 11.05.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť