Faktúra č. DF/18/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 26.03.2018
  • Celková hodnota: 473,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 057/18
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/18 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - dlžba Antonio Beige 34/34 - 100 m2, - 1 ks omietka, - 10 ks vriec -lepidlo, - krížiky, - 8 ks iporky 10 cm, - 5 m sieťka, - 7 ks sadrokarton, - 5 kg sádra. Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 0,00 € 26.03.2018 10.04.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť