Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0226
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2017-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 02.11.2017
- Celková hodnota: 880,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 43/17
- Dátum zverejnenia: 28.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť