Faktúra č. DF/17/0197

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0197
  • Popis fakturovaného plnenia: Termo deky-ŠI
  • Dátum doručenia: 02.10.2017
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 111/17
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/17 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - Termo deky-40 ks á 10 eur/kus pre potreby školského internátu SOŠ Svit. Cena objednávky 400 eur. Stredná odborná škola 37947541 Romana Plavcová R.P., TEX 50187465 0,00 € 02.10.2017 04.10.2017 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť