Faktúra č. DF/17/0193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-ŠI
  • Dátum doručenia: 19.09.2017
  • Celková hodnota: 307,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 108/17
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108/17 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre potreby Školského internátu pri SOŠ vo Svite podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, Slavomír Bednarčík 40600319 0,00 € 13.09.2017 19.09.2017 riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť