Faktúra č. DF/17/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na o.v.-Xeroxový papier
  • Dátum doručenia: 12.09.2017
  • Celková hodnota: 356,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 106/17
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/17 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - ofsetový papier zväčšený 80gr, rozmer 450x640 - 20 balíkov - ofsetový papier A4 - 10 balíkov. Cena objednávky cca 350 eur. Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 0,00 € 05.09.2017 13.09.2017 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť