Faktúra č. DF/17/0187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Papyrus Poprad, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizanska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0187
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na o.v.-Xeroxový papier
- Dátum doručenia: 12.09.2017
- Celková hodnota: 356,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 106/17
- Dátum zverejnenia: 21.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106/17 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - ofsetový papier zväčšený 80gr, rozmer 450x640 - 20 balíkov - ofsetový papier A4 - 10 balíkov. Cena objednávky cca 350 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | Papyrus Poprad, s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |