DF/24/0089 |
Systémová podpora MAGMA za I.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0092 |
Plyn 4/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,44 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0034 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0088 |
Laboratórny materiál--KK - chemická olympiáda- kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
59,52 € |
26.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0085 |
Materiál k oprave balkónových prístreškov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
34,02 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0086 |
Oprava rozvodov pitnej vody-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,28 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0030 |
Oprava rozvodov pitnej vody-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,27 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0032 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
25.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0033 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,90 € |
25.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0078 |
Tlačiarenský papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
299,58 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0079 |
Ceny-poháre-športové súťaže |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
44,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0087 |
Mikrofóny-1 ks-ŠI-Nadácia SPP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
99,99 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0083 |
EduPage eGovernment modul-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0084 |
Ceny-ŠI-Nadácia SPP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
160,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0081 |
Toner HP W1350A+smart čip-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
66,90 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0082 |
Fit lopty MERCO-10 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
72,00 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0077 |
Internet 3/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,90 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0067 |
Medaily-Projekt Nadácia SPP-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
37,95 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0071 |
Florbalový dres+rukavice-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
122,40 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0080 |
Prenosné hasiace prístroje-4 ks-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
160,00 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0101 |
Kovová špirála na väzbu-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
108,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0075 |
PE hadica matná-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
546,31 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0076 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
808,08 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0074 |
Internet 3/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0062 |
Elektr.energia 2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
975,59 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0063 |
Elektr.energia 2/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,26 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0064 |
Elektr.energia 2/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,19 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0065 |
Elektr.energia 2/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 102,75 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0026 |
Elektr.energia 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
628,10 € |
15.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |