DF/24/0136 |
Poštový poukaz-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.pošta |
36631124 |
|
31,20 € |
25.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0133 |
Viazanie dokumentov-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
46844546 |
|
64,80 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0134 |
Textil.materiál-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ab-obchod, s.r.o. |
50100815 |
|
34,00 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0048 |
Pojazdný kontajner-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
118,80 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0051 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0050 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
24.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0052 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,90 € |
24.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0132 |
Dizajnový papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
24,75 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0046 |
Elektroinštalačné práce-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
656,88 € |
22.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0047 |
Elektroinštalačné práce-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
304,80 € |
22.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0045 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
315,48 € |
18.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0131 |
Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 2.roč.-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Academy s. r. o. |
55620370 |
|
65,40 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0130 |
Služby poskytnuté počas pracov. stretnutia ekonómov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0129 |
Internet 4/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0125 |
Obojstranná tlač 20x20 cm-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
31,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0126 |
Textil.materiál-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ab-obchod, s.r.o. |
50100815 |
|
74,70 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0122 |
Internet 4/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,90 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0120 |
Strava zamestn.-inov.vzdelávanie PZ v rámci proj. "Zlepšenie stred.odbor.školstva PSK I" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
236,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0127 |
Materiál na údržbu-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
566,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0128 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
220,24 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0044 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
572,65 € |
15.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0123 |
Nové verzie MAGMA-II.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0043 |
Plachty napínacie-PČ-10 ks |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
130,00 € |
12.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0113 |
Elektr.energia 3/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,84 € |
12.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0114 |
Elektr.energia 3/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,98 € |
12.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0115 |
Elektr.energia 3/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
946,87 € |
12.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0116 |
Elektr.energia 3/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 222,97 € |
12.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0040 |
Elektr.energia 3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
664,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0117 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
416,74 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0118 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 245,69 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |