DF/21/0010 |
Nové verzie MAGMA-1.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/21/0001 |
Kúpeľňové doplnky-vyúčtovanie zálohy-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
610,72 € |
12.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0357 |
Plyn-12/2020-budova A |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
2 369,36 € |
11.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/20/0144 |
Mobilný telefón 12/2020-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
11.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/20/0145 |
Telefóny-pevné linky-12/2020-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,00 € |
11.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0358 |
Plyn 12/2020-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
2 678,15 € |
11.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/21/0007 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 815,14 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0349 |
Elektr.energia-dielne-vyúčtovanie za rok 2020 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Vychodoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
112,37 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0348 |
Elektr.energia 12/2020-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Vychodoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
798,11 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0347 |
Elektr.energia 12/2020-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Vychodoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 035,16 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0356 |
Pranie a prenájom rohoží-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,71 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0355 |
Prenájom šnúrového telefónu-12/2020-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
0,59 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0353 |
VBA prístup-VUC-net-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0354 |
Telerfóny-pevné linky-12/2020-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,43 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0352 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0351 |
Mobilný telefón 12/2020-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0350 |
Mobilné telefóny 12/2020-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,22 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/20/0143 |
Elektr.energia 12/2020-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Vychodoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 121,42 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/20/0147 |
Plyn 12/2020-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
2 901,32 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/20/0146 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
28,28 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0346 |
Pracovná zdravotná služba-12/2020-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/20/0345 |
Služby virtuál.knižnice 12/2020-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |