DF/22/0379 |
Školské potreby pre odídencov-účelové FP-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
313,25 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0378 |
Kancelárske potreby-vzdeláv.poukazy-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
33,70 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0384 |
Postele-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
2 463,80 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0392 |
Textilný materiál-škola-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BROZ – BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
29,40 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0375 |
Elektr.energia 12/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
25.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0374 |
Elektr.energia 12/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
25.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0383 |
Basketbalová lopty-vzdel.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TORO SPORT, s.r.o. |
35888521 |
|
44,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0373 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
232,27 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0366 |
Taška textilná čistá-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAMETAL PP, s.r.o. |
44932766 |
|
346,00 € |
24.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0365 |
Učebné pomôcky pre odídencov z Ukrajiny-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
603,68 € |
25.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0399 |
Školský nábytok do tried-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
4 624,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0398 |
Služby referenta CO - II. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0397 |
Plyn 11/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 145,70 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0400 |
Displej so zabudovaným PC-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MB TECH BB, s.r.o. |
36622524 |
|
3 299,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0402 |
Počítače DELL optiplex 3090-4 ks+monitor-4ks+inšt.,dovoz-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
3 906,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0401 |
Tlačiareň HM laser Jetpro-3 ks+inštalácia a dovoz-EÚ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
1 542,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0394 |
Pracovná zdravotná služba 11/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0396 |
Elektr.energia 11/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
900,59 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0395 |
Elektr.energia 11/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 325,84 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0403 |
Papier EXPERIA-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
433,67 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0418 |
Kuchynské linky-3 ks-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
479,70 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0409 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
157,80 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0419 |
Balkónové okná+dvere 5ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
2 750,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0420 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 914,76 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0156 |
Plyn 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 491,17 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0157 |
Tlačiareň HP LaserJet Pro-1 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
498,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0155 |
Elektr.energia 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 436,32 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0151 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0150 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0149 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |