DF/22/0407 |
Kniha AJ-YES Maturita-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
19,98 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0417 |
Laboratórny materiál-mimoriad.výsled.žiakov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
194,05 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0410 |
Pranie a prenájom rohoží-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
67,51 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0408 |
Časopis BRIDGE-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bridge publishing house international, a.s. |
01748602 |
|
37,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0405 |
Ochrana osob.údajov - 4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0415 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0414 |
VBA prístup-VUC-net 11/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0413 |
Telefóny-pevné linky-11/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
53,04 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0412 |
Mobilný telefón-11/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,92 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0411 |
Mobilný telefón-11/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0158 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
37,27 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0160 |
Mobilný telefón-11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0159 |
Mobilný telefón 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0419 |
Balkónové okná+dvere 5ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
2 750,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0420 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 914,76 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0156 |
Plyn 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 491,17 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0157 |
Tlačiareň HP LaserJet Pro-1 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
498,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0155 |
Elektr.energia 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 436,32 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0151 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0150 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0149 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0153 |
Kancelárske potreby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
43,09 € |
02.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0148 |
Oprava elektr.zariadení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
244,71 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0147 |
Servisné práce na výťahoch 8-12/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
259,37 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0152 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 671,30 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0144 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
20,56 € |
28.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0409 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
157,80 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0399 |
Školský nábytok do tried-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
4 624,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0398 |
Služby referenta CO - II. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0397 |
Plyn 11/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 145,70 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |