DFP/23/0153 |
Plyn 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 939,06 € |
10.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/23/0154 |
Elektr.energia 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 638,79 € |
15.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0001 |
Interiérové vybavenie (stropnice, umývadlo so skrinkou) -PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
435,80 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0002 |
Strava-E-kupóny - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
128,80 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0003 |
Čerpadlo-kotolňa-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
353,75 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0004 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0005 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0006 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0007 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0008 |
Mobilný telefón 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0009 |
Mobilný telefón 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,12 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0010 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
394,51 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0011 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
232,86 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0012 |
Plyn 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 775,61 € |
13.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0013 |
Strava-E-kupóny - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
119,14 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0014 |
Elektr.energia 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
709,11 € |
16.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0015 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0016 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0017 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
26.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0018 |
Tonery-2 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
98,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0019 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0020 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
144,39 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0021 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
298,75 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0022 |
Mobilný telefón 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0023 |
Mobilný telefón 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0024 |
Plyn 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 251,61 € |
11.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0025 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
438,94 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0026 |
Elektr.energia 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
628,10 € |
15.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0027 |
Vysávač Kärcher + tablety-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0028 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
366,40 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |