Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/0119 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 238,73 € 05.04.2024 01.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0134 Textil.materiál-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Ab-obchod, s.r.o. 50100815 34,00 € 24.04.2024 01.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0149 Nábytok-PČ-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 ASKO nábytok, s.r.o. 35909790 784,20 € 08.01.2024 08.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
002/24 Objednávame si u Vás: - 1 sada zástav EÚ a SR 120x80, - 1 sada zástav EÚ a SR 60x90. Stredná odborná škola 37947541 GAVYTEX-Zuzana Sedláková 46661930 0,00 € 11.01.2024 23.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
003/24 Trvalá objednávka na rok 2024. Zverejňovanie údajov OvZP. Objednávame si u Vás v zmysle existujúcej Servisnej zmluvy č.SPIN271-2007/S/OvZP, Príloha zmluvy Rozsah služieb č.9 -Cenník služieb v znení dodatkov službu Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 0,00 € 11.01.2024 23.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
004/24 Trvalá objednávka na rok 2024. Na základe zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP objednávame si u Vás výkon odborných a servisných prác v oblasti výpočtovej techniky. Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 0,00 € 11.01.2024 23.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
001/24 Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 435,80 € 03.01.2024 23.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
006/24 Trvalá objednávka na rok 2024. Objednávame si u Vás predplatné časopisu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka". Cena predplatného 81,60 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 PSDOMOV, s.r.o. 51108178 0,00 € 02.01.2024 23.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0002 Služba-zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0486 Mobilný telefón 12/2023-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,00 € 10.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0485 Mobilný telefón 12/2023-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,32 € 10.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0484 Telefóny-pevné linky-12/2023-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,99 € 10.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0482 TV Magio-12/2023-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 10.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0479 Pracovná zdravotná služba 12/2023-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0477 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 47,59 € 04.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0481 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 128,45 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0480 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 369,22 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0004 Nové verzie MAGMA za I.Q 2024 Stredná odborná škola 37947541 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 25.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0003 Servisné práce za I.Q 2024 Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 25.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0001 Rozsah služby č.2-RAP za rok 2024 Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 25.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »