Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/25/0093 Užívanie služby eloT za obdobie 1.10.20254-31.3.2025 Stredná odborná škola 37947541 eIoT, s. r. o. 53402847 137,27 € 01.04.2025 17.04.2025 Helena Orolinová Faktúra
DF/25/0087 Odline videoseminár "Mzdová účtovníčka na I.Q 2025" Stredná odborná škola 37947541 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o 51424266 39,00 € 01.04.2025 17.04.2025 Helena Orolinová Faktúra
DF/25/0088 Plyn 4/2025-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 300,00 € 01.04.2025 20.05.2025 Helena Orolinová Faktúra
DF/25/0086 Spol.posedenie-Deň učiteľov 28.3.2025 Stredná odborná škola 37947541 REKREATOUR, s.r.o 51683814 240,00 € 31.03.2025 08.04.2025 Helena Orolinová Faktúra
DF/25/0082 Čistiace prostriedky-ŠI Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 520,61 € 31.03.2025 08.04.2025 Helena Orolinová Faktúra
DF/25/0083 Čistiace prostriedky-škola Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 341,99 € 31.03.2025 08.04.2025 Helena Orolinová Faktúra
DF/25/0084 Čistiace prostriedky-škola-ek.úsek Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 497,29 € 31.03.2025 08.04.2025 Helena Orolinová Faktúra
DF/25/0085 Služby poskytnuté počas porady riaditeľov v dňoch 27.-28.3.2025 Stredná odborná škola 37947541 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 08.04.2025 Helena Orolinová Faktúra
DF/25/0091 Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2025-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 2 153,95 € 31.03.2025 17.04.2025 Helena Orolinová Faktúra
DF/25/0092 Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2025-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 500,94 € 31.03.2025 17.04.2025 Helena Orolinová Faktúra
DFP/25/0028 Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2025-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 505,25 € 31.03.2025 14.05.2025 Helena Orolinová Faktúra
DF/25/0090 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 92,45 € 28.03.2025 17.04.2025 Helena Orolinová Faktúra
DFP/25/0027 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 75,47 € 28.03.2025 14.05.2025 Helena Orolinová Faktúra
DF/25/0081 Materiál na údržbu-ŠI-havarij.stav Stredná odborná škola 37947541 MIRAD, s.r.o. 36653993 61,98 € 26.03.2025 29.03.2025 Helena Orolinová Faktúra
056/25 Hlavná činnosť-školský internát. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 500 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 26.03.2025 05.04.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
057/25 Hlavná činnosť-škola. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 350 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 26.03.2025 05.04.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
058/25 Hlavná činnosť-ekon.úsek. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 500 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 26.03.2025 05.04.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
055/25 Hlavná činnosť-školský internát. Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola 37947541 MIRAD, s.r.o. 36653993 0,00 € 26.03.2025 05.04.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
060/25 Hlavná činnosť-školský internát. Objednávame si u Vás vypracovanie odborných posudkov o výskyte chránených druhov živočíchov v objekte školského internátu pri SOŠ polytechnickej vo Svite. Cena objednávky cca 200 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Mgr. Radim Tomáš 50327372 0,00 € 26.03.2025 30.04.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
DFP/25/0024 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 20,41 € 24.03.2025 14.05.2025 Helena Orolinová Faktúra