Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200/24 Knihy-Manažment pre obchodné akadémie Stredná odborná škola 37947541 Preskoly.sk.,s.r.o. 51692881 95,00 € 15.10.2024 29.10.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
202/24 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 800 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 15.10.2024 29.10.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
204/24 Boxovacie vaky-projekt "Práca s mládežou" Stredná odborná škola 37947541 UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. 55590063 140,00 € 15.10.2024 29.10.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
201/24 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 760 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 15.10.2024 29.10.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
DFP/24/0125 Mopy-4 ks-PČ Stredná odborná škola 37947541 PGL Slovakia, s.r.o. 44355874 462,58 € 15.10.2024 01.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
210/24 Hlavná činnosť-ŠI, škola. Objednávame si u Vás opravu plynového horáka v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite. Cena objednávky cca 200 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 0,00 € 15.10.2024 06.11.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
209/24 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás opravu plynového horáka v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite. Cena objednávky cca 200 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 0,00 € 15.10.2024 06.11.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
213/24 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás revízne prehliadky, skúšky vyhradených tlakových zariadení, tlakových nádob v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite. Cena objednávky cca 480 eur. Stredná odborná škola 37947541 MIVO Servis, s.r.o. 36510017 0,00 € 15.10.2024 06.11.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
212/24 Hlavná činnosť-ŠI, škola. Objednávame si u Vás revízne prehliadky, skúšky vyhradených tlakových zariadení, tlakových nádob v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite a v kotolni pri budove školy. Stredná odborná škola 37947541 MIVO Servis, s.r.o. 36510017 0,00 € 15.10.2024 06.11.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
199/24 Predplatné-"Právny kuriér pre školy" Stredná odborná škola 37947541 PGL Slovakia, s.r.o. 44355874 462,56 € 14.10.2024 29.10.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
198/24 Predplatné-"Právny kuriér pre školy" Stredná odborná škola 37947541 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 149,00 € 14.10.2024 29.10.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
DF/24/0365 Elektr.energia 9/2024-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 5,53 € 14.10.2024 13.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0366 Elektr.energia 9/2024-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 6,08 € 14.10.2024 13.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0367 Elektr.energia 9/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 886,09 € 14.10.2024 13.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0368 Elektr.energia 9/2024- ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 1 791,24 € 14.10.2024 13.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0122 Elektr.energia 9/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 767,68 € 14.10.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
197/24 Objednávame si u Vás aktualizáciu rozpočtu na zákazku: "Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite" (CURI III.). Stredná odborná škola 37947541 ARCHIMA, s.r.o. 36496341 0,00 € 11.10.2024 29.10.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
DF/24/0371 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 90,19 € 10.10.2024 25.10.2024 Helena Orolinová Faktúra
203/24 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás vypracovanie rozdielovej analýzy (GAP) stavu organizácie v oblasti právnej, organizačnej, procesnej a technickej za účelom zabezpečenia minimálnych požiadaviek kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona NR SR ť.95/2019 Stredná odborná škola 37947541 CUBS plus,s.r.o. 46943404 0,00 € 10.10.2024 29.10.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
DFP/24/0123 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 73,63 € 10.10.2024 01.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »