Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/23/0482 TV Magio-12/2023-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 10.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0483 VBA prístup-VUC-net 12/2023 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 27.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0152 Mobilný telefón 12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0151 Mobilný telefón 12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0487 Plyn- 12/2023-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 23 230,75 € 10.01.2024 21.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0153 Plyn 12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 6 939,06 € 10.01.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0001 Rozsah služby č.2-RAP za rok 2024 Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 25.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0149 Nábytok-PČ-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 ASKO nábytok, s.r.o. 35909790 784,20 € 08.01.2024 08.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0479 Pracovná zdravotná služba 12/2023-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0481 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 128,45 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0480 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 369,22 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0150 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 337,07 € 08.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0477 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 47,59 € 04.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0001 Interiérové vybavenie (stropnice, umývadlo so skrinkou) -PČ Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 435,80 € 04.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0147 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 43,07 € 04.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
001/24 Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 435,80 € 03.01.2024 23.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0002 Služba-zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola 37947541 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0002 Strava-E-kupóny - PČ Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 128,80 € 03.01.2024 02.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0005 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 431,59 € 03.01.2024 08.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
006/24 Trvalá objednávka na rok 2024. Objednávame si u Vás predplatné časopisu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka". Cena predplatného 81,60 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 PSDOMOV, s.r.o. 51108178 0,00 € 02.01.2024 23.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka