DF/24/0078 |
Tlačiarenský papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
299,58 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0079 |
Ceny-poháre-športové súťaže |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
44,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0087 |
Mikrofóny-1 ks-ŠI-Nadácia SPP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
99,99 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0083 |
EduPage eGovernment modul-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0084 |
Ceny-ŠI-Nadácia SPP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
160,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0081 |
Toner HP W1350A+smart čip-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
66,90 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
082/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás opravu rozvodov pitnej vody.
Cena objednávky 122,28 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
083/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás opravu rozvodov pitnej vody.
Cena objednávky 122,27 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
081/24 |
Hlavná činnosť-OK v basketbale.
Objednávame si u Vás poháre so štítkami podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky 44,20 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0082 |
Fit lopty MERCO-10 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
72,00 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0077 |
Internet 3/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,90 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0067 |
Medaily-Projekt Nadácia SPP-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
37,95 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0071 |
Florbalový dres+rukavice-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
122,40 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
080/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0080 |
Prenosné hasiace prístroje-4 ks-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
160,00 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0101 |
Kovová špirála na väzbu-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
108,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0075 |
PE hadica matná-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
546,31 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0076 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
808,08 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0074 |
Internet 3/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0062 |
Elektr.energia 2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
975,59 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |