Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/0078 Tlačiarenský papier-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Michal Hricko - mh2 46539964 299,58 € 22.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0079 Ceny-poháre-športové súťaže Stredná odborná škola 37947541 MAAD.sk, s.r.o. 46870733 44,20 € 22.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0087 Mikrofóny-1 ks-ŠI-Nadácia SPP-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 NAY, a.s. 35739487 99,99 € 22.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0083 EduPage eGovernment modul-škola Stredná odborná škola 37947541 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 22.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0084 Ceny-ŠI-Nadácia SPP Stredná odborná škola 37947541 UNIJUNIOR-SPORT 17280397 160,00 € 22.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0081 Toner HP W1350A+smart čip-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 66,90 € 22.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
082/24 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás opravu rozvodov pitnej vody. Cena objednávky 122,28 eur. Stredná odborná škola 37947541 Peter Červenka 51457440 0,00 € 22.03.2024 05.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
083/24 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás opravu rozvodov pitnej vody. Cena objednávky 122,27 eur. Stredná odborná škola 37947541 Peter Červenka 51457440 0,00 € 22.03.2024 05.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
081/24 Hlavná činnosť-OK v basketbale. Objednávame si u Vás poháre so štítkami podľa vlastného výberu. Cena objednávky 44,20 eur S DPH. Stredná odborná škola 37947541 MAAD.sk, s.r.o. 46870733 0,00 € 22.03.2024 05.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0082 Fit lopty MERCO-10 ks-ŠI Stredná odborná škola 37947541 UNIJUNIOR-SPORT 17280397 72,00 € 19.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0077 Internet 3/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,90 € 18.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0067 Medaily-Projekt Nadácia SPP-ŠI Stredná odborná škola 37947541 MAAD.sk, s.r.o. 46870733 37,95 € 18.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0071 Florbalový dres+rukavice-škola Stredná odborná škola 37947541 Florbal s.r.o. 44887001 122,40 € 18.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
080/24 Stredná odborná škola 37947541 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 18.03.2024 28.03.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0080 Prenosné hasiace prístroje-4 ks-škola Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 160,00 € 18.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0101 Kovová špirála na väzbu-o.v. Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 108,00 € 18.03.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0075 PE hadica matná-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Peter BARILLA-PE PLAST 32868669 546,31 € 15.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0076 Pranie prádla-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Dalema, s.r.o. 46414070 808,08 € 15.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0074 Internet 3/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 202,37 € 15.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0062 Elektr.energia 2/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 975,59 € 15.03.2024 04.04.2024 Helena Orolinová Faktúra