DF/24/0110 |
TV Magio-3/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0104 |
Spoloč.posedenie-Deň učiteľov dňa 5.4.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0037 |
Mobilný telefón 3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0038 |
Mobilný telefón 3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0111 |
Plyn 3/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 176,71 € |
09.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0039 |
Plyn 3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 039,79 € |
09.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
090/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
236,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0103 |
Ubytovanie a strava počas workshopu "Zavádzanie mentoringu a tútoringu do prostredia školy" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
248,80 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0102 |
Služby poskytnuté počas porady riaditeľov 4.4.-5.4.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0096 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
1 881,84 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0100 |
Ochrana osobných údajov I.Q 2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0105 |
Pracovná zdravotná služba 3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0119 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 238,73 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0042 |
Strava-E-kupóny - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
128,80 € |
05.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0097 |
Pánske a dámske tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
125,05 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0099 |
Služby technika PO a bezpečnost.technika-I.Q 2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0098 |
Sťahovacie služby-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
519,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0095 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
613,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0036 |
Sťahovacie služby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
519,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
091/24 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás slávnostný obed pre
24 zamestnancov SOŠ polytechnickej Jana
Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa bude
konať dňa 5.4.2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |