Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/0110 TV Magio-3/2024-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 09.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0104 Spoloč.posedenie-Deň učiteľov dňa 5.4.2024 Stredná odborná škola 37947541 REKREATOUR, s.r.o 51683814 480,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0037 Mobilný telefón 3/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 09.04.2024 08.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0038 Mobilný telefón 3/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 09.04.2024 08.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0111 Plyn 3/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 10 176,71 € 09.04.2024 21.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0039 Plyn 3/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 3 039,79 € 09.04.2024 25.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
090/24 Stredná odborná škola 37947541 Škola v prírode Detský raj 00186759 236,00 € 08.04.2024 13.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0103 Ubytovanie a strava počas workshopu "Zavádzanie mentoringu a tútoringu do prostredia školy" Stredná odborná škola 37947541 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 248,80 € 08.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0102 Služby poskytnuté počas porady riaditeľov 4.4.-5.4.2024 Stredná odborná škola 37947541 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0096 Oprava balkónových prístreškov-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Radoslav Ovsiak 51457415 1 881,84 € 05.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0100 Ochrana osobných údajov I.Q 2024-škola Stredná odborná škola 37947541 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 05.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0105 Pracovná zdravotná služba 3/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 05.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0119 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 238,73 € 05.04.2024 01.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0042 Strava-E-kupóny - PČ Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 128,80 € 05.04.2024 08.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0097 Pánske a dámske tričká-o.v. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 125,05 € 04.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0099 Služby technika PO a bezpečnost.technika-I.Q 2024-škola Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 300,00 € 04.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0098 Sťahovacie služby-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Golem services s.r.o. 48061701 519,00 € 04.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0095 Čierno-biely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 613,00 € 04.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0036 Sťahovacie služby-PČ Stredná odborná škola 37947541 Golem services s.r.o. 48061701 519,00 € 04.04.2024 08.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
091/24 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás slávnostný obed pre 24 zamestnancov SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa bude konať dňa 5.4.2024. Stredná odborná škola 37947541 REKREATOUR, s.r.o 51683814 0,00 € 03.04.2024 13.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka