DF/24/0113 |
Elektr.energia 3/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,84 € |
12.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0114 |
Elektr.energia 3/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,98 € |
12.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0115 |
Elektr.energia 3/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
946,87 € |
12.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0116 |
Elektr.energia 3/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 222,97 € |
12.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0040 |
Elektr.energia 3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
664,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0117 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
416,74 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0118 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 245,69 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0121 |
Dotlač obálok-700 ks-skrátená verzia PSK-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
420,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0112 |
Strava žiakov 3/2024-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
2 371,20 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
093/24 |
Hlavná činnosť-o.v.
Objednávame si u Vás:
- 7 bal. Papier Experia mat. SRA3/100g.
Cena objednávky cca 200 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
094/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
130,00 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
095/24 |
Hlavná činnosť-o.v..
Objednávame si u Vás dotlač 700 ks obálok
- skrátená verzia PSK.
Cena objednávky 420 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
100/24 |
Hlavná činnosť-o.v..
Objednávame si u Vás obojstrannú tlač 20x20 cm.
Cena objednávky 31,20 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DFP/24/0041 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
372,08 € |
11.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
101/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame i u Vás elektroinštalačné práce
vrátane materiálu-izby, vrátnica.
Cena objednávky cca 980 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0124 |
Kancelárske potreby-KK CHO-kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
40,24 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0106 |
Mobilný telefón 3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0107 |
Mobilný telefón 3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0108 |
Telefóny-pevné linky-3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,79 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0109 |
VBA prístup-VUC-net 3/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |