Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0060 Mobilný telefón 4/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 09.05.2024 25.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0149 Plyn 4/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 7 009,97 € 09.05.2024 12.06.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0057 Plyn 4/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 093,89 € 09.05.2024 13.06.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0061 Strava-E-kupóny - PČ Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 112,70 € 07.05.2024 04.06.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0162 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 436,00 € 07.05.2024 04.06.2024 Helena Orolinová Faktúra
109/24 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 1 účastníka(1 muž), ktorý sa zúčstní workshopu k zavádzaniu mentoringu a tútoringu do prostredia školy (2.stretnutie, 1 skupina) v rámci projektu "Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávno Stredná odborná škola 37947541 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 0,00 € 06.05.2024 17.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
111/24 Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 131,60 € 06.05.2024 17.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0143 Koberce-Nadácia SPP Stredná odborná škola 37947541 MIPEA, s.r.o. 46845879 179,70 € 06.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0146 Materiál-o.v. Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 1 147,22 € 06.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0150 Pracovná zdravotná služba 4/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 06.05.2024 23.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0054 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH 35112310 186,75 € 06.05.2024 25.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0139 Dizajnový papier-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Michal Hricko - mh2 46539964 133,80 € 03.05.2024 21.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0142 Revízia kotolne-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Plynoservis-Emil Bednarčík 17286441 541,20 € 03.05.2024 21.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0147 Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 431,69 € 03.05.2024 23.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0148 Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 162,83 € 03.05.2024 23.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0056 Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 347,33 € 03.05.2024 25.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0055 Revízia kotolne-PČ Stredná odborná škola 37947541 Plynoservis-Emil Bednarčík 17286441 541,20 € 03.05.2024 25.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0053 Uzamykateľná nástenka HAZEL-PČ Stredná odborná škola 37947541 AJ Produkty, a.s. 36268518 172,80 € 03.05.2024 25.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
112/24 Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 1 147,32 € 02.05.2024 17.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0141 Kancelárske potreby-škola Stredná odborná škola 37947541 JMSVIT s.r.o. 36469483 45,00 € 02.05.2024 21.05.2024 Helena Orolinová Faktúra